Faktúra doručená: | 19.1.2024 |
Číslo objednávky: | 35/1/24 |
Číslo zmluvy: | Z20237173_Z |
|
|
|
Dodávateľ |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Krajinská cesta 3 |
92101 Piešťany |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
Staromyjavska 59 |
907 01 Myjava |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Potraviny |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
730,43 Eur |